某企业位于某市市区,为增值税一般纳税人, 2017 年初税务机关对其上一年度纳税情况检查中发现如下问题:(1)所属某仓库多提折旧100000元;(2)7月为本企业基建工程购入材料234000元,其会计处理为:借:在建工程200000应交税费一一应交增值税 (进项税额) 34000 贷:银行存款234000(3)将自产的一批货物直接捐赠给职工子弟学校,价值120000元,成本为85000元,其会计处理为:<1>、分别指出上述处理对企业相关税费的影响。
<2>、作出相应的调账分录。

发布于 2021-05-08 10:41:08

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