在此情况下,注册会计师能否依赖下列证据,并简要说明理由:

(1)销售发票副本;

(2)监盘客户的存货(不涉及检查相关的所有权凭证);

(3)外部律师提供的声明书;

(4)管理层出具的书面声明;

(5)会计记录。

发布于 2022-05-09 17:36:48

注册会计师在对兴隆公司进行审计时,发现该公司内部控制制度具有严重缺陷,与管理层人员甲沟通相关问题时,其眼神飘忽不定,逻辑混乱。


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